Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 2024NE0000652 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
R$ 6.031,00 | R$ 6.031,00 | R$ 6.031,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000655 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DOM MALAN EM PETROLINAPE, MELISSA MODESTO DA COSTA.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000656 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SUDE DA LAGOA NOVA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000657 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPP. MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.855,39 | R$ 1.854,61 | R$ 1.854,61 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000658 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES E CORTINAS PARA OS SETORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI120 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.503,20 | R$ 2.503,20 | R$ 2.503,20 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000659 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
|
R$ 647,00 | R$ 647,00 | R$ 647,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000665 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000654 |
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
50.429.810/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X PARA 03 (TRES) PROFISSIONAIS EM RADIOLOGIA E UM PADRAO EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DISPONIBILIZACAO SISTEMA ONLINE CONF. NORMAS CNEN, CONTRATACAO DIRETA Nº CI107 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.670,88 | R$ 1.670,88 | R$ 1.590,68 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000651 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,00PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 A 07 05 2024
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000652 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ACAMADA FRANCISCA ANTONIAS DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE ROTINA.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000653 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0000650 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR LUCIANO LINDOLFO. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000365 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
|
R$ 10.245,53 | R$ 10.245,53 | R$ 10.245,53 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000565 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000565 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR LUCIANO LINDOLFO. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000465 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, MARCO 2024.
|
R$ 3.562,35 | R$ 3.562,35 | R$ 3.562,35 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000465 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EXPEDITA APARECIDA BEZERRA DA SILVA, QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI079 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000265 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL.
|
R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000365 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
|
R$ 3.226,60 | R$ 3.226,60 | R$ 3.226,60 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000365 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |