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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/09/2024 2024NE0000748
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A III EDICAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA , DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
04/09/2024 2024NE0000987
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 09 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 05 09 DE 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
03/09/2024 2024NE0000170
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO DURANTE O PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO, NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
03/09/2024 2024NE0000171
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA
00.886.833/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVAFESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, CACHE ARTISTICO DE CANTOR “CANINANA DO FORRO” COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050 2024, CONTRATO Nº: 00176 2024CPL.
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 76.000,00
02/09/2024 2024NE0001171
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ROSICLEIDE PEREIRA CORDEIRO RESIDENTE NO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/09/2024 2024NE0001172
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024 A 03 09 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
02/09/2024 2024NE0001173
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVEIRA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 319,20
02/09/2024 2024NE0001174
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/09/2024 2024NE0001175
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
R$ 15.000,00 R$ 12.401,04 R$ 9.332,88
02/09/2024 2024NE0001176
MULTMED CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
31.174.963/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/09/2024 2024NE0001177
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EDILEUSA MARIA DE VIVEIROS CPF: 040......70, CONTRATACAO DIRETA Nº CI181 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
02/09/2024 2024NE0001178
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PTERIGIO DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI180 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
02/09/2024 2024NE0001179
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI179 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/09/2024 2024NE0000297
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.037,50
02/09/2024 2024NE0000746
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS DIRETORES ESCOLARES MUNICIPAIS NO PLANEJAMENTO DE REUNIOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 158 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
02/09/2024 2024NE0000967
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/09/2024 2024NE0000970
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS EM HORARIO NOTURNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
02/09/2024 2024NE0000971
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA SECRETARIA TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
02/09/2024 2024NE0000972
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 5.000,00 R$ 1.551,69 R$ 1.546,57
02/09/2024 2024NE0000973
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 5.000,00 R$ 2.308,28 R$ 2.281,99