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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/08/2024 2024NE0000710
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EREF ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.785,30 R$ 1.785,30 R$ 1.785,30
21/08/2024 2024NE0000711
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DESTINADAS A PDRONIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, GESTORES E PROFESSORES DO AEE, CONTRATACAO DIRETA Nº 146 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
21/08/2024 2024NE0000712
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 795,00 R$ 795,00 R$ 667,80
21/08/2024 2024NE0000713
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
R$ 12.239,27 R$ 12.239,27 R$ 12.239,27
21/08/2024 2024NE0000714
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
R$ 12.573,56 R$ 12.573,56 R$ 12.573,56
21/08/2024 2024NE0000715
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 13.228,50 R$ 13.228,50 R$ 13.228,50
21/08/2024 2024NE0000716
SEBRAE
09.829.524/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA REALIZACAO DO EVENTO COM 08 TURMAS CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS 08 HORAS E CURSO DE MONITOR 12 HORAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R$ 7.680,00 R$ 7.680,00 R$ 7.680,00
21/08/2024 2024NE0000717
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
R$ 12,01 R$ 0,00 R$ 0,00
21/08/2024 2024NE0000718
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
R$ 12,01 R$ 0,00 R$ 0,00
21/08/2024 2024NE0000719
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O 1º CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTSAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
16/08/2024 2024NE0000167
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 08 DE 2024.
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
16/08/2024 2024NE0000279
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
16/08/2024 2024NE0000708
ROSIMARIA FERREIRA DE FREITAS
***.***.464-17
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.750,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
15/08/2024 2024NE0001097
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E TROCA DE PLACA DE BOMBA DE INFUSAO, APOAS APRESENTAR PROBLEMAS, SENDO NECESSARIO CONCERTO E MANUTENCAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI166 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
15/08/2024 2024NE0001107
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 3.190,00 R$ 3.190,00 R$ 3.190,00
15/08/2024 2024NE0001117
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO LAN CAT 5E 4PPRYSMIAN) PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI169 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
15/08/2024 2024NE0000277
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
15/08/2024 2024NE0000278
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO E UTENSILIOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBE QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE VISANDO ATENDER AS FAMILIAS DE GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº0333 2015, CONTRATACAO DIRETA Nº 00063 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.025,00 R$ 3.025,00 R$ 3.025,00
12/08/2024 2024NE0000276
FUNERARIA VIP LTDA ME
09.151.160/0001-06
EMPENHO REFERENTE AO CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO DE GRANITO A SALGUEIRO ,ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DA BEBE DA SRA. MAIARA OLIVEIRA SANTOS,NO QUAL FALECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 608,40 R$ 608,40 R$ 608,40
12/08/2024 2024NE0000697
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
R$ 12.923,28 R$ 12.923,28 R$ 12.923,28