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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/05/2024 2024NE0000637
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1 PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
02/05/2024 2024NE0000647
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 4.000,00 R$ 3.500,00
30/04/2024 2024NE0000367
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
R$ 8.389,20 R$ 8.389,20 R$ 8.389,20
30/04/2024 2024NE0000037
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
30/04/2024 2024NE0000370
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 1 ? INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS ALUNOS)=95,554, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 11.756,19 R$ 11.756,19 R$ 11.756,19
30/04/2024 2024NE0000371
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 11 ? INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 102,611966 KM+21KM(NOVOS ALUNOS)= 123,611966KM, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 12.573,56 R$ 12.573,56 R$ 12.573,56
30/04/2024 2024NE0000372
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 9.948,93 R$ 9.948,93 R$ 9.948,93
30/04/2024 2024NE0000373
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO: CAFE, ALMOCO E LANCHE DA TARDE. PARA ATENDER DEMANDA DE ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE MAI DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.588,05 R$ 5.588,05 R$ 5.588,05
30/04/2024 2024NE0000374
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 758,00 R$ 758,00 R$ 758,00
30/04/2024 2024NE0000375
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
30/04/2024 2024NE0000607
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
R$ 2.799,10 R$ 2.799,10 R$ 2.799,10
29/04/2024 2024NE0000579
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE IRA ENTREGAR DEMANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NEOENERGIA PERNAMBUCO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 02 05 2024
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
26/04/2024 2024NE0000357
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, JOSE ALVES SILVEIRA, BOM MENINO, SAO FRANCISCO, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZACAO EM GERAL DAS AREA INTERNA E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.091,41 R$ 8.091,41 R$ 8.091,41
26/04/2024 2024NE0000597
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
***.***.034-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS. APOS QUEDA DE ENERGIA CAUSAR DANOS NA PLACA DO MOTOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 487,20
24/04/2024 2024NE0000571
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 2.824,00
24/04/2024 2024NE0000572
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E SITIOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 313,71 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2024 2024NE0000573
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ABRIL 2024.
R$ 3.726,93 R$ 3.726,93 R$ 3.726,93
24/04/2024 2024NE0000574
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
R$ 8.673,97 R$ 8.673,97 R$ 8.673,97
24/04/2024 2024NE0000575
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAIS MODELOS ECPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS , DO PREFEITO E SEC DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
24/04/2024 2024NE0000576
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PGR1969 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
R$ 259,14 R$ 259,14 R$ 259,14