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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/12/2024 2024NE0001178
FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA FILHO
***.***.364-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CARGO: SECRETARIO DE ESPORTE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 A 06 12 2024.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
02/12/2024 2024NE0001179
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 A 07 12 2024.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
02/12/2024 2024NE0001187
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE RANCHARIA NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 158 2024.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/12/2024 2024NE0001197
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
R$ 17.000,00 R$ 16.191,20 R$ 16.191,20
02/12/2024 2024NE0001207
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DEVIDO A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 163 2024.
R$ 1.155,00 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
02/12/2024 2024NE0001573
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 166,32 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2024NE0001574
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2024NE0001575
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER INFORMATIVO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI243 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
02/12/2024 2024NE0001576
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/12/2024 2024NE0001577
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
R$ 12.000,00 R$ 7.660,81 R$ 2.442,78
02/12/2024 2024NE0001578
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
02/12/2024 2024NE0001579
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
02/12/2024 2024NE0001587
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 4.387,10 R$ 4.387,10 R$ 4.334,45
02/12/2024 2024NE0001597
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTENSIVA, HIGIENIZACAO COMPLETA EM TODAS AS AREAS NA UBS DA SEDE, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, GARANTINDO O AMBIENTE ORGANIZADO E LIMPO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI246 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 2.824,00
02/12/2024 2024NE0001607
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00
02/12/2024 2024NE0000207
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DO PROJETO MOVIMENTO VIVA GRANITO, EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.295,00 R$ 1.295,00 R$ 1.295,00
02/12/2024 2024NE0000407
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 1.290,34 R$ 1.290,34 R$ 1.290,34
02/12/2024 2024NE0000417
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 3.268,90 R$ 3.268,90 R$ 3.268,90
02/12/2024 2024NE0000427
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
29/11/2024 2024NE0001007
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
R$ 13.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00