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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/12/2024 2024NE0001700
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
R$ 1.075,14 R$ 1.075,14 R$ 0,00
12/08/2024 2024NE0000700
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AQUISICAO DE DOIS DISPOSITIVOS PORTATEIS (NOTEBOOK) PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 142 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.978,00 R$ 5.978,00 R$ 5.978,00
05/06/2024 2024NE0000700
CICERA MARIA DE ARAUJO
***.***.654-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOSNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 06 2024
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
25/05/2024 2024NE0000700
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
R$ 1.831,44 R$ 1.831,44 R$ 1.831,44