Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/07/2024 2024NE0000797
GILBERTO LUCIO DA SILVA 03842938403
33.836.402/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO E PINTURA PARA ATENDER PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0089 2024.
R$ 5.005,00 R$ 5.005,00 R$ 5.005,00
01/07/2024 2024NE0000798
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.847,00 R$ 1.847,00 R$ 1.847,00
01/07/2024 2024NE0000799
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 7.000,00 R$ 6.364,83 R$ 6.288,45
01/07/2024 2024NE0000879
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
R$ 4.284,00 R$ 4.284,00 R$ 4.284,00
10/06/2024 2024NE0000079
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO ASSESSORAMENTO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, E EXECUCAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
07/06/2024 2024NE0000798
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA NO HPP MARIA SENHORNHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 166,32
07/06/2024 2024NE0000799
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
06/06/2024 2024NE0000795
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IZABEL MOREIRA DE SOUZA E RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
06/06/2024 2024NE0000796
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA JUNINO PARA ORNAMENTACO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
06/06/2024 2024NE0000797
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOSE MANOEL DA CRUZ, CPF: 041.128.59473, CONTRATACAO DIRETA Nº CI136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/06/2024 2024NE0000793
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 332,64 R$ 332,64 R$ 332,64
05/06/2024 2024NE0000794
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM OFERTADOS PARA AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO “DIA D” QUE ACONTECERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
04/06/2024 2024NE0000792
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.512,00
03/06/2024 2024NE0000179
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 9.884,00 R$ 9.884,00
03/06/2024 2024NE0000479
MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
28.826.688/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NOTURNO DIURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00163 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 7.060,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
03/06/2024 2024NE0000679
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
03/06/2024 2024NE0000779
WESLEI FERREIRA LIMA
***.***.033-48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS, NO ATENTENDIMENTO DE REFERNCIAR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE PARA OUTRA UNIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI131 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.352,00
03/06/2024 2024NE0000790
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) CONTRATACAO DIRETA Nº CI129A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.200,00 R$ 9.600,00 R$ 8.000,00
03/06/2024 2024NE0000791
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA AS CAMPANHAS QUE SAO REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
20/05/2024 2024NE0000679
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 7.740,00 R$ 7.740,00 R$ 7.647,12