Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/10/2024 2024NE0000841
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DA EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 188 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.596,70 R$ 1.596,70 R$ 1.596,70
21/10/2024 2024NE0000842
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL (COD. 90778SNP) PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO E SONDAGEM E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS COM A FINALIDADE DA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE FNDE CRECHE TIPO 2, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00009 2024CPL.
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
18/10/2024 2024NE0001078
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATO N 185 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 31 2024.
R$ 23.400,00 R$ 23.400,00 R$ 23.400,00
18/10/2024 2024NE0001358
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
R$ 7.550,00 R$ 7.550,00 R$ 7.550,00
18/10/2024 2024NE0001368
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES P FORA DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA EPR6379 COMBUSTIVEL: GASOL
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
18/10/2024 2024NE0000348
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR SOBRE UMA NOVA INSTALACAO DE UMA NOVA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS:
R$ 504,88 R$ 504,88 R$ 504,88
18/10/2024 2024NE0000836
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS INCLUINDO: CENARIO FOTOGRAFICO TEMATICO; FORNECIMENTO DE BECAS; 02 FOTOS IMPRESSAS TAM16X21CM POR PESSOA; 10 FOTOS (MIDIA DIGITAL). ATENDENDO A 129 CRIANCAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.385,00 R$ 8.385,00 R$ 8.385,00
18/10/2024 2024NE0000837
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS DOS POVOADO PARA A SEDE DE GRANITOPE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS OBMEP.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
18/10/2024 2024NE0000838
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
18/10/2024 2024NE0000839
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
17/10/2024 2024NE0000832
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 3 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
R$ 111,88 R$ 111,88 R$ 111,88
17/10/2024 2024NE0000833
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS AULOES PREPARATORIOS PARA O SAEPE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 183 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.698,00 R$ 1.689,00 R$ 1.689,00
17/10/2024 2024NE0000834
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA NOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC. DISPONIBILIZANDO DE UMA EQUIPE DE QUATRO PROFISSIONAIS ENTRE ATORES, BAILARINOS, RECREADORES E PERNALTAS. O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 09, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
17/10/2024 2024NE0000835
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZDO PELO GREMIO ESTUDANTIL GOV. EDUARDO CAMPOS, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO NA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
15/10/2024 2024NE0000830
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2024, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.
R$ 4.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 2024NE0000831
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTA, TUBERCULO E VERDURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 008 2024, DISPENSA 010 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 017 2024.
R$ 3.742,50 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 2024NE0001338
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI120 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00
14/10/2024 2024NE0001348
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 0,00
14/10/2024 2024NE0000829
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DA ESCOLA REINALDO MODESTA FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.047,00 R$ 2.047,00 R$ 2.047,00
10/10/2024 2024NE0001058
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
R$ 25.000,00 R$ 24.591,63 R$ 20.961,30