Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
08/10/2024 2024NE0000811
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
R$ 2.759,40 R$ 2.759,40 R$ 2.759,40
08/10/2024 2024NE0000812
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
R$ 1.165,64 R$ 1.165,64 R$ 1.165,64
04/10/2024 2024NE0001048
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 2024NE0001318
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR ACOMPANHADA POR SUA RESPONSAVEL ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 A 04 10 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
02/10/2024 2024NE0001028
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NO FINAL DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024,
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
02/10/2024 2024NE0001038
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
R$ 2.022,00 R$ 2.022,00 R$ 1.348,00
02/10/2024 2024NE0001308
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), SETEMBRO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
02/10/2024 2024NE0000328
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/10/2024 2024NE0000338
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINITRATIVO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00085 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
02/10/2024 2024NE0000801
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 170 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
02/10/2024 2024NE0000802
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COMO GELADEIRA E FREEZER NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 169 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
02/10/2024 2024NE0000803
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PRESENTEAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI172 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
02/10/2024 2024NE0000804
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
02/10/2024 2024NE0000805
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.037,50
02/10/2024 2024NE0000806
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI175A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
02/10/2024 2024NE0000807
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 173 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 672,00
02/10/2024 2024NE0000808
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO E NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA CAPACITACAO DE PARCEIROS PARA EDUCACAO INFANTIL, ONTRATACAO DIRETA Nº 174 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
30/09/2024 2024NE0000798
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
R$ 1.215,00 R$ 1.215,00 R$ 1.215,00
30/09/2024 2024NE0000800
MARIA FERNANDA PESSOA DE SOUZA
***.***.194-84
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.400,00 R$ 1.225,00 R$ 1.225,00
27/09/2024 2024NE0001268
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANGELA RODRIGUES FERREIRA CPF: 116.......06, CONTRATACAO DIRETA Nº 203 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00