Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000886 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVA NO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102.
|
R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000887 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA, EM AREA DE ALONGAMENTO DE ESTRADA DO SITIO ANGICAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111.
|
R$ 3.055,36 | R$ 3.055,36 | R$ 3.055,36 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000875 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA PARA REALIZACAO DE FEIRA (19ª EXPOGRANITO, COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OFICINA COM PAULO SUASSUNA, CONTRACAO DE 3 RECEPCIONISTA, CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS E DE ESTANDES E ITENS ADICIONAIS.
|
R$ 103.259,80 | R$ 103.259,80 | R$ 103.259,80 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000876 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
|
R$ 6.795,92 | R$ 6.795,62 | R$ 6.795,62 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000128 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024.
|
R$ 29.849,75 | R$ 29.849,75 | R$ 29.849,75 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000248 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
|
R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000638 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 4.974,46 | R$ 4.974,46 | R$ 4.974,46 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000874 |
T W C COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.226.550/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA, DISPENSA Nº DV00025 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2024, CONTRATO Nº: 00168
|
R$ 55.184,00 | R$ 10.347,00 | R$ 6.898,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001008 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
|
R$ 1.019,50 | R$ 1.019,50 | R$ 1.007,27 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001018 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.964,08 | R$ 3.964,08 | R$ 3.964,08 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001028 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.034,10 | R$ 1.034,10 | R$ 1.034,10 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000871 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARLA PARA ELAB0RACAO DE PR0JETOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00024 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2024, CONTRATO Nº: 00167 2024CPL.
|
R$ 48.150,00 | R$ 48.150,00 | R$ 48.150,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000872 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO.
|
R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000873 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
|
R$ 98.645,90 | R$ 98.645,90 | R$ 96.672,98 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000998 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI087 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000628 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
|
R$ 4.955,04 | R$ 4.955,04 | R$ 4.955,04 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000870 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERTANIAPE, PARA PARTICIPAR DA 50ª ESPOCOSE PARA DIVULGACAO DA 19ª EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NO MES DE AGOSTOCARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 2024
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000869 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO TRATADO PARA A CONFECCAO DE POSTES DE ILUMINACAO, AFIM DE GARANTIR MELHOR ILUMINACAO E AMBIENTACAO NO LOCAL DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0074 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000988 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 07 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE EDIVAL ANTONIO MANOEL DOS SANTOS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO VIVER NA CIDADE DE JUAZEIROBA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 23 07 2024
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000989 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA: RN DE FRANCISCA AROLA PEIXOTO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2024
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |