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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/07/2024 2024NE0000817
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.000,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
03/07/2024 2024NE0000818
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONAMENTO E LOGISTICAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 926,00 R$ 926,00 R$ 926,00
03/07/2024 2024NE0000819
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA DO CHIQUECHIQUE INDO ATE O SITIO TOMBO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0092 2024.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
03/07/2024 2024NE0000820
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00015 2024.
R$ 1.348,00 R$ 1.348,00 R$ 1.348,00
03/07/2024 2024NE0000821
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00131A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
03/07/2024 2024NE0000822
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00014 2024.
R$ 3.432,00 R$ 3.432,00 R$ 3.432,00
03/07/2024 2024NE0000823
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 500,00 R$ 331,75 R$ 327,77
03/07/2024 2024NE0000824
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 9.600,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
03/07/2024 2024NE0000825
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
03/07/2024 2024NE0000826
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM PREPARACAO DO REGULAMENTO, CAPACITACAO DOS MEMBROS DAS EQUIPES PARTICIPANTES, AGREMIACOES, PESSOAL ENVOLVIDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00016 2024..
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
03/07/2024 2024NE0000827
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE DADOS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
03/07/2024 2024NE0000828
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS TRABALHOR REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO DESTE MUNICIPIO, PPREGAO PRESENCIAL Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, CONTRATO Nº: 00241 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00
03/07/2024 2024NE0000829
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA TELA PRETA MEDINDO 4X6, REF: LT04 06, PARA USO NO CAMINHAO FORD PLACA PGR: 1969 QUE FAZ O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
03/07/2024 2024NE0000830
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANC PARA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0101 2024.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
03/07/2024 2024NE0000831
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0100 2024.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
03/07/2024 2024NE0000832
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
03/07/2024 2024NE0000833
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 12.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
03/07/2024 2024NE0000834
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
R$ 4.392,75 R$ 4.392,75 R$ 4.392,75
03/07/2024 2024NE0000835
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 3.340,00 R$ 3.340,00 R$ 3.340,00
03/07/2024 2024NE0000836
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00