Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000837 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
***.***.973-04
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VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) TONELADAS DE BAGACO DE CANA DESTINADAS ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA 19º EXPOGRANITOPE A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10, E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000838 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESLOCAMENTO PARA COLETA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES PERTINENTES, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000839 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COFFEE BREAK E ALMOCO PARA REUNIAO DE TRABALHO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO PARA ALINHAMENTO DE ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DE METAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000840 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS ESTRATADAS DO SITIO TABOINHAS, MORORO, MUQUEM, LAGOA NOVA E SITIO MILHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000841 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO PIPA OYQ0803 AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000928 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SANTAFE DE OLIVEIRA PEIXOTO, RESIDENTE NA AVENIDADE SAO PAULO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000108 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO E ARTISTAS NO EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000228 |
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO, COM SERVICO DE LANTERNAGEM TROCA E PRINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E ALINHAMENTO DE PAINEL FRONTAL E SOLDA E CONSERTO AR CONDICIONADO DO GOL G7 PALCA RES7I79. ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI045 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.993,50 | R$ 2.993,50 | R$ 2.993,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000578 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS 2 FOLHAS.
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R$ 43,67 | R$ 43,67 | R$ 43,67 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000580 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFERENCIA, ORGANIZACAO E MAPEAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONTRATACAO DIRETA Nº 127 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000581 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PROF. HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE MUNICIPAL BOM MENINODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000582 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 13.831,12 | R$ 5.709,36 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000583 |
DANIELLA LOPES DE SOUSA CORDEIRO
55.438.539/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA EM PERIODO EXTRA CURRICULAR DE REFORCO, E APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL EM DIVERSAS AREAS NO AUXILIO DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA BELA VISTA GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 110A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000584 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.063,97 | R$ 2.063,97 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000585 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
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R$ 6.300,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000586 |
ZELIUM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
39.374.177/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICPAL CORNELIO DE CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000587 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
54.900.125/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 1º ANO NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.916,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000588 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 420,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000589 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000598 |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0040 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022. PRMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |