Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001648 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB)
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R$ 14.605,14 | R$ 14.605,14 | R$ 14.605,14 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001658 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001668 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E OBSTRUCAO E RENOVACAO DE CALHAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI264 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001678 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.877,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001680 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.724,38 | R$ 4.724,38 | R$ 4.667,69 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001681 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.961,00 | R$ 1.961,00 | R$ 1.937,47 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001682 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 12 2024. A 13122024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001683 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PRETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 12 2024 A 14 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001684 |
REGIANE FERNANDES BATISTA
***.***.004-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PRETROLINAPE. CARGO: TECINICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 12 2024 A 14 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0000448 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO INCLUINDO PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECIFICO DE DIVULGACAO DE ATOS, ACOES, PROGRAMAS, DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)VINCULADAS AO FUNDO, CONTRATACAO DIRETA Nº 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.569,60 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000438 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 5.438,92 | R$ 5.438,92 | R$ 5.438,92 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0001628 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0001048 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VIAGEM AO GRE SERTAO DO ARARIPE NA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO E ENTREGA DE PREMIACAO DE RECONHECIMENTO PELO COMPROMISSO E PARCERIA COM A EDUCACAO MUNICIPAL.CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001218 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/12/2024 | 2024NE0000068 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENDIMENTO DE ECONOMICO E ENTREGA AOS MUNICIPIOS DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2024.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 A 11 12 2024
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001618 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SALES PEREIRA RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000208 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
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R$ 1.054,00 | R$ 1.010,08 | R$ 262,08 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000218 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS FESTIVOS NO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001018 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA POPULAR DA ESCOLA BOM MENINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 212 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001028 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 |