Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
14/06/2024 2024NE0000813
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENSAO DO PSF NO POVOADO DE RANCHARIA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: MXT6612 FIAT UNO MILLE 2006, CONTRATACAO DIRETA Nº CI141 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
10/06/2024 2024NE0000198
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
10/06/2024 2024NE0000078
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA CAFE DA MANHA DOS VAQUEIROS E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
R$ 926,00 R$ 926,00 R$ 926,00
10/06/2024 2024NE0000080
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE REFEICOES QUE SERA SERVIDO NO ALMOCO DOS VAQUEIROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/06/2024 2024NE0000802
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CECILIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTRA REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 10 06 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
10/06/2024 2024NE0000803
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA LEDIANA RIBEIRO DE ARAUJO SE ENCONTRAR EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
10/06/2024 2024NE0000804
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 319,20
10/06/2024 2024NE0000805
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 10 06 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
10/06/2024 2024NE0000806
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 06 A 12 06 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
10/06/2024 2024NE0000807
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA PTERIGIO DA PACIENTE ROSEINEIDE HENRIQUE DA SILVA CPF: 081.541.58407, CONTRATACAO DIRETA Nº CI137 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
10/06/2024 2024NE0000808
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHACE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 06.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
10/06/2024 2024NE0000809
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 06 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,00PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 A 14 06 2024
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
10/06/2024 2024NE0000081
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DAS QUADRILHAS NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 522,00 R$ 522,00 R$ 438,48
10/06/2024 2024NE0000810
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE EMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704........53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI140 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
10/06/2024 2024NE0000811
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, VIGILANCIA E CAMPANHAS ROTINEIRAS DE DEMAIS PROGRAMAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
10/06/2024 2024NE0000812
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS II, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 588,00
10/06/2024 2024NE0000082
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
08/06/2024 2024NE0000800
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CONDUZIR PACIENTE EDIVAL ANTONIO MANOEL DOS SANTOS COM HD: FRATURA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DA TIBIA, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
08/06/2024 2024NE0000801
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE EDIVAL ANTONIO MANOEL DOS SANTOS COM HD: FRATURA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DA TIBIA, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
07/06/2024 2024NE0000518
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA TRANSPORTA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 12 06 2024
R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00