Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001585 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 2.686,20 | R$ 2.686,20 | R$ 2.653,97 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001586 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001587 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
|
R$ 4.387,10 | R$ 4.387,10 | R$ 4.334,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001588 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 5.484,21 | R$ 5.484,21 | R$ 5.418,40 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001589 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
|
R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001598 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ABRANGENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO; COLETA DE COTACOES ONLINE PARA SUBSIDIAR PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS; ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUCOES NORMATIVAS NO 73 2020 E NO 65 2021; ANALISE E ORGANIZACAO DE INFORMACOES PARA GARANTIR A ECONOMICIDADE E EFICIENCIA NAS AQUISICOES, CONTR
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001608 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
|
R$ 2.645,30 | R$ 2.645,30 | R$ 2.645,30 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000408 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
|
R$ 4.059,10 | R$ 4.059,10 | R$ 4.059,10 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000418 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 781,20 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000428 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ULTIIZADOS PARA ENSACAR CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.811,00 | R$ 1.811,00 | R$ 1.789,27 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001008 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 8.592,26 | R$ 8.592,26 | R$ 8.592,26 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001548 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO:MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001558 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001568 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.042,36 | R$ 2.042,36 | R$ 2.042,36 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001518 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANSFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTAMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001528 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
|
R$ 1.996,06 | R$ 1.996,06 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001538 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 853,90 | R$ 853,90 | R$ 843,65 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000398 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 1º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 2024
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001168 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000968 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.556,26 |