Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 76 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000480 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE RANCHARIA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 495,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001080 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 18.358,96 | R$ 18.358,96 | R$ 17.991,78 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001680 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.724,38 | R$ 4.724,38 | R$ 4.667,69 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001180 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 041 2024, CONBINADO PORTARIAMINISTERIAL 3.583, 23 10 2024 RECONHECIMENTO SITUACAO DE EMERGENCIAL. VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL KFJ3853 CARRO PIPA SITUACAO EMERGENCIA,DISPENSA Nº DP00035 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N
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R$ 24.000,00 | R$ 20.794,00 | R$ 20.794,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001580 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000980 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2025CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001480 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000380 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000880 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DURANTE O PERIODO DE EXECUCAO DO CURSO LEEI LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0001380 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 A 26 10 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001080 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADO A PERFURACOES DE POCOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, NOS TERMOS DO CONVENIO 007 2024 CISAPE E MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00032 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057 2024, CONTRATO Nº: 00186 2024CPL
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0000809 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000801 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 170 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000802 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COMO GELADEIRA E FREEZER NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 169 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000803 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PRESENTEAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI172 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000804 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000805 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000806 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI175A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000807 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 173 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 672,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000808 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO E NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA CAPACITACAO DE PARCEIROS PARA EDUCACAO INFANTIL, ONTRATACAO DIRETA Nº 174 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |