Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000819 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA DO CHIQUECHIQUE INDO ATE O SITIO TOMBO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0092 2024.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000581 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PROF. HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE MUNICIPAL BOM MENINODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000781 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
***.***.134-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0079.
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000881 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.098,20 | R$ 1.098,20 | R$ 1.098,20 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000814 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000815 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO SERVIDOR ESCALADO SE AUSENTAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA JUAZEIRO DA BAHIA, SEGUE COPIA DE DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 97,01 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000816 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000817 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA LEDIANA RIBEIRO DE ARAUJO SE ENCONTRAR EM DIREITO DE LUTO, SEGUE COPIA EM ANEXO., SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000818 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE ESTARIA RECEBENDO ALTA MEDICA DE UMA CIRURGIA REALIZADA DIA 12 06 2024 NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000819 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO CIRURGICO REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 18 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000813 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENSAO DO PSF NO POVOADO DE RANCHARIA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: MXT6612 FIAT UNO MILLE 2006, CONTRATACAO DIRETA Nº CI141 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000081 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DAS QUADRILHAS NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 438,48 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000810 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE EMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704........53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI140 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000811 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, VIGILANCIA E CAMPANHAS ROTINEIRAS DE DEMAIS PROGRAMAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000812 |
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS II, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 588,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000181 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000481 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000681 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000781 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE ESTOFADO DE TRES POLTRONAS UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | R$ 1.500,24 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000681 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 4.871,30 | R$ 4.871,30 | R$ 4.812,84 |