Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 2024NE0000831 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTA, TUBERCULO E VERDURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 008 2024, DISPENSA 010 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 017 2024.
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R$ 3.742,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001283 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 19.878,09 | R$ 19.878,09 | R$ 19.878,09 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000183 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000783 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 11.682,94 | R$ 11.682,94 | R$ 11.682,94 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001183 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 7.046,15 | R$ 7.046,15 | R$ 6.877,04 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000983 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS PARA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000283 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 28 08 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001083 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KHAN PEDROSA MORAES. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI090 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000683 |
FRANCEILA CLEBIA FELIZARDO DE SOUZA
***.***.604-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000883 |
PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA
***.***.954-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JULGAMENTO DE MORFOLOGIA (PISTA DE JULGAMENTO) DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELAS ASSOCIACOES DAS ESPECIES CAPRINA E OVINA NA EXPOGRANITO EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0033 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 3.810,34 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000983 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 5.022,58 | R$ 5.022,58 | R$ 5.022,58 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000830 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANC PARA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0101 2024.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000831 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0100 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000832 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000833 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000834 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000835 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000836 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000837 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
***.***.973-04
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VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) TONELADAS DE BAGACO DE CANA DESTINADAS ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA 19º EXPOGRANITOPE A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10, E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000838 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESLOCAMENTO PARA COLETA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES PERTINENTES, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 |