Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0000842 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL (COD. 90778SNP) PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO E SONDAGEM E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS COM A FINALIDADE DA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE FNDE CRECHE TIPO 2, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00009 2024CPL.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001284 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.302,38 | R$ 4.302,38 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000184 |
GRANGEIRO & COELHO COM DE PRODUTOS
06.971.037/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUIR GARRAFAS DE VIDRO NO SHOW DA 5º EDICAO DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000784 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 12.002,04 | R$ 12.002,04 | R$ 12.002,04 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001184 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA COORDENACAO, RECEPCAO E OUTRAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI184 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000984 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA PARA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000284 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 10.242,40 | R$ 10.242,40 | R$ 10.242,40 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001084 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITA PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRRABICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS. NOS DIAS 21 08 2024 A 02 09 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000684 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000884 |
JOSE AILDO RODRIGUES DE ALMEIDA
***.***.894-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BOIADEIRO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS DOS CRIADORES LOCAIS, DURANTE A EXPOGRANITO. VEICULO TIPO CARGA CAMINHAO M.BENZL 608E PLACA CAW3G05, CONTRATACAO DIRETA Nº 0032 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.442,79 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000984 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCA0 DOS SERVIC0 DE MANUTENCA0 PREDLAL E REF0RMA DO IM0VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA RODOVIA BR122, S N VILA DA BELA VISTA GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00017 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00023 2024CPL
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R$ 98.123,43 | R$ 98.123,43 | R$ 96.160,96 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000847 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 07 PARA SURUBIM CIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A AGENDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE., CARGO: MOTORISTA; N° DE DIARIAS: 1,0; PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 A 13 07.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000848 |
CICERA MARIA DE ARAUJO
***.***.654-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CAPACITACAO JUNTO A EMPRESA DE TRIBUTOS PRESTADORA DE SERVICOS A ESSA PREFEITURA.CARGO: CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOSNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 2024 A 14 07.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000849 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, PREGAO ELETRONICO Nº0005 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2022 E CONTR
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R$ 6.437,77 | R$ 6.437,77 | R$ 6.437,77 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000843 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 5.698,15 | R$ 5.697,95 | R$ 5.697,95 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000844 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. PA MECANICA DE PLACA: OYV2199, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000845 |
CEPE
10.921.252/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
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R$ 615,94 | R$ 615,94 | R$ 615,94 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000846 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO 2024.
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R$ 2.434,04 | R$ 2.434,04 | R$ 2.434,04 | |
| 05/07/2024 | 2024NE0000842 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODA A POPULACAO DE GRANITO EM UMA ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. ACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0009 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000840 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS ESTRATADAS DO SITIO TABOINHAS, MORORO, MUQUEM, LAGOA NOVA E SITIO MILHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |