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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
07/05/2024 2024NE0000386
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
R$ 111,88 R$ 111,88 R$ 111,88
02/05/2024 2024NE0000586
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ESTABELECIMENTO DE CRONOGRAMAS E PRAZOS PARA EXECUCAO DAS TAREFAS, DIMENSIONAMENTO DA MAO DE OBRA NECESSARIA, OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.110,00 R$ 1.110,00 R$ 1.110,00
23/04/2024 2024NE0000586
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00
10/04/2024 2024NE0000486
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
R$ 523,20 R$ 523,20 R$ 523,20
04/04/2024 2024NE0000286
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPENSA Nº DV00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
R$ 40.001,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2024 2024NE0000486
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 759,00 R$ 759,00 R$ 749,89
08/03/2024 2024NE0000086
MARIA DAIANE RODRIGUES DE MELO
54.038.409/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
07/03/2024 2024NE0000386
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.520,00 R$ 1.520,00 R$ 1.520,00
05/03/2024 2024NE0000386
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE RELATORIOS E PLANILHAS PARA SETOR DE FINANCAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
26/02/2024 2024NE0000186
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
R$ 5.280,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
13/02/2024 2024NE0000286
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA LAURA FILOMENA DE SOUZA ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
01/02/2024 2024NE0000186
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DANTON SILVA DE AQUINO PARA QUE O MESMO PUDESSE REALIZAR UMA REVISAO MEDICA NI INSTITUTO VIVER ROBERTO BASTOS DE ALENCAR EM JUAZEIRO DA BAHIABA.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/02/2024 2024NE0000286
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/02/2024 2024NE0000086
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
02/01/2024 2024NE0000186
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI57 DV SECADM 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/01/2024 2024NE0000086
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTE UTILITARIO DE VIAGENS COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI16 DV SECADM 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/01/2024 2024NE0000086
ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.254-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00