Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001087 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00032 2024CPL
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001287 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 4.648,64 | R$ 4.648,64 | R$ 4.648,64 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000187 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER PARA ORGANIZACAO NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS ACOES DE GERECIAMENTO E DIAGNOSTICO DAS ACOES CULTURAIS DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 107 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000787 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 8.007,87 | R$ 8.007,87 | R$ 8.007,87 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0001187 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE. CARGO: MOTORISTA; PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 2024; N° DE DIARIAS: 0,5.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000987 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 09 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 05 09 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000287 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001087 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 3880 1112 EXERCICICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 912,68 | R$ 820,67 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000687 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000877 |
JEILHA MARIA LUCENA SANTOS
***.***.488-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12.000 KG DE SILO DE MILHO, ENSACADO E COM TRANSPORTE INCLUSO, PARA FORNECIMENTO AOS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0034 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000878 |
LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA 87999315400
27.672.893/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SONORIZACAO DE AMBIENTE E LOCUCAO DE PISTA DURANTE A EXPOGRANITO, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0030 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000879 |
ASCCOD ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV
09.146.660/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 BAIAS, DESMONTAVEIS, INTERLIGADAS E INTERCAMBIAVEIS, MEDINDO 3MX3M, COM 1M DE ALTURA E COM ACESSO DE UM LADO, PARA ACOMODACAO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0029 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000887 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA, EM AREA DE ALONGAMENTO DE ESTRADA DO SITIO ANGICAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111.
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R$ 3.055,36 | R$ 3.055,36 | R$ 3.055,36 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000875 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA PARA REALIZACAO DE FEIRA (19ª EXPOGRANITO, COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OFICINA COM PAULO SUASSUNA, CONTRACAO DE 3 RECEPCIONISTA, CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS E DE ESTANDES E ITENS ADICIONAIS.
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R$ 103.259,80 | R$ 103.259,80 | R$ 103.259,80 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000876 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 6.795,92 | R$ 6.795,62 | R$ 6.795,62 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000874 |
T W C COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.226.550/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA, DISPENSA Nº DV00025 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2024, CONTRATO Nº: 00168
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R$ 55.184,00 | R$ 10.347,00 | R$ 6.898,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000871 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARLA PARA ELAB0RACAO DE PR0JETOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00024 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2024, CONTRATO Nº: 00167 2024CPL.
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R$ 48.150,00 | R$ 48.150,00 | R$ 48.150,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000872 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO.
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R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000873 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 98.645,90 | R$ 98.645,90 | R$ 96.672,98 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000870 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERTANIAPE, PARA PARTICIPAR DA 50ª ESPOCOSE PARA DIVULGACAO DA 19ª EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NO MES DE AGOSTOCARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |