Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
07/05/2024 2024NE0000387
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 11.296,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
02/05/2024 2024NE0000587
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADO NA ORGANIZACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS ORIUNDOS DE ORGAO EXTERNOS PARA DISPONIBILIZACAO DE ACERVO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.920,00 R$ 2.920,00 R$ 2.920,00
23/04/2024 2024NE0000587
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 988,00 R$ 988,00 R$ 988,00
10/04/2024 2024NE0000487
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
R$ 467,10 R$ 467,10 R$ 467,10
04/04/2024 2024NE0000287
M. VIANA DA SILVA PECAS E SERVICOS ME
07.522.466/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA FORNECIMENTO, INSTALACAO DE PARABRISA EM ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
04/04/2024 2024NE0000487
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM E, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 268,92 R$ 268,92 R$ 256,01
08/03/2024 2024NE0000087
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CREAS COMISSIONADOS FMAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 2.000,00 R$ 470,67 R$ 470,67
07/03/2024 2024NE0000387
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, S N, GRANITOPE, A MESMA PASSARA POR PROCEDIMENTO CIRURGICO RENAL.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
05/03/2024 2024NE0000387
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA AMPLIACAO AO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
26/02/2024 2024NE0000187
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPEZ DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00038 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/02/2024 2024NE0000287
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO , RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACA DE CONSULTA E OUTROS PROCEDIMENTOS, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE C.A.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
01/02/2024 2024NE0000187
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO OYN2904 USADO NAS DEMANDAS DO TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
R$ 1.907,44 R$ 1.907,44 R$ 1.907,44
01/02/2024 2024NE0000287
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
R$ 201.405,84 R$ 201.405,00 R$ 200.800,78
01/02/2024 2024NE0000087
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
02/01/2024 2024NE0000187
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI53 DV SECADM 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/01/2024 2024NE0000087
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI35 DV SECADM 2024
R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
02/01/2024 2024NE0000087
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
R$ 41.000,00 R$ 41.000,00 R$ 41.000,00