Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001089 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 622,72 | R$ 467,04 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001289 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 1.203,65 | R$ 1.203,65 | R$ 1.203,65 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000189 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO, FORMATACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ACOES CULTURAIS, PERTINENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000789 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000989 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
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R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 | R$ 11.385,92 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0001189 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO FRANCISCO CAETANO, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE CA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 A 10 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000289 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
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R$ 3.000,00 | R$ 817,56 | R$ 815,60 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001089 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO CORDEIRO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RUAL DE GRANITOPE, O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 08 A 13 08 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000689 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000892 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000893 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000894 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DA CONTA 189626.
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R$ 45,20 | R$ 45,20 | R$ 45,20 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000895 |
THALES FREIRES SOARES
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMA FORRAGEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000896 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 019 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000897 |
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
53.613.530/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO AGRICOLA MAQUINA PESADA DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO, EM DOACAO DA CODEVASF A ASSOCIACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO COM O OBJETIVO DE ATUACAO NO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000898 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, INCLUINDO REFRIGERANTES PARA REUNIOES DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000899 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000889 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00028 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0452024, CONTRATO Nº: 00174 2024CPL.
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R$ 114.891,82 | R$ 114.891,82 | R$ 112.593,98 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000890 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000891 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |