Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA 19° EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 05 08 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000669 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA
***.***.158-35
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001039 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001049 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 07 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA SUZETE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2024
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001059 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000129 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EXPOSITORES, TRATADORES DE ANIMAIS E EQUIPE DE COMISSAO ORGANIZADORA A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPGRANITO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000139 |
LUNNAH ASSESSORIA CONSULTORIA & EVENTOS LTDA
32.797.376/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPOS MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR CARLOS ARAUJO DE RENOME REGIONAL COM APRESENTACAO DE ATE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA11 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00010 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 202
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000259 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000269 |
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO, COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO ARCONDICIONADO COM REPOSICAO DO RADIADOR E CARGA DE GAS COMPRESSOR DE AR CONDIONADO DO GOL G7 PALCA RES7I79. ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI053 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000649 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.
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R$ 127,07 | R$ 127,07 | R$ 127,07 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000659 |
JAMES RANIERE MOREIRA
***.***.715-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000879 |
ASCCOD ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV
09.146.660/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 BAIAS, DESMONTAVEIS, INTERLIGADAS E INTERCAMBIAVEIS, MEDINDO 3MX3M, COM 1M DE ALTURA E COM ACESSO DE UM LADO, PARA ACOMODACAO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0029 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000249 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 275425
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R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000639 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 4.194,60 | R$ 4.194,60 | R$ 4.194,60 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001019 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.159,01 | R$ 4.159,01 | R$ 4.159,01 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001029 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.428,70 | R$ 3.428,70 | R$ 3.428,70 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000998 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI087 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000999 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DIOLINA TEODORA DA CONCEICAO ALVES, RESIDENTE NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000629 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERM
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R$ 100.000,00 | R$ 94.659,78 | R$ 94.432,61 |