Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000790 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
54.125.494/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NO DISTRITO DE MATO GROSSO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0010.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000791 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO 2024.
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R$ 2.882,48 | R$ 2.882,48 | R$ 2.882,48 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000792 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE AO COMBATE A INCENDIO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA EXPOGRANITO 2024
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000793 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE EVENTO FEIRA LEILOES DA 19° EXPOGRANITO DE 2024.
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R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000794 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000795 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANO DE GESTAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E ; ANALISE DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS EXISTENTES; IDENTIFICACAO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES.IMPLEMENTACAO: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GESTAO; PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DA CONTRATANTE; ELABORACAO DE RELATORIOS PERIODICOS. PARA ATUACAO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000796 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA 19º EXPOGRANITO QUE ACONTECERA DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0088 2024.
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R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000797 |
GILBERTO LUCIO DA SILVA 03842938403
33.836.402/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO E PINTURA PARA ATENDER PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0089 2024.
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R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000798 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000799 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.000,00 | R$ 6.364,83 | R$ 6.288,45 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000869 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE A PATROLINAPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000879 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 4.284,00 | R$ 4.284,00 | R$ 4.284,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000889 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 864,76 | R$ 864,76 | R$ 864,76 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000890 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 18.601,69 | R$ 18.601,69 | R$ 18.601,69 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000891 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 698,75 | R$ 698,75 | R$ 698,75 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000892 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.213,95 | R$ 2.213,95 | R$ 2.213,95 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000893 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO PLANTONISTA SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFENCIA HOSPILAR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000894 |
JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
55.815.793/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA RECEPCAO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI144 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000895 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI147 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000896 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 |