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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/07/2024 2024NE0000917
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
R$ 6.110,60 R$ 6.110,60 R$ 5.963,95
01/07/2024 2024NE0000918
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 904,40
01/07/2024 2024NE0000919
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
01/07/2024 2024NE0000920
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
***.***.594-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.186,08
01/07/2024 2024NE0000921
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 04 A 03 07 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
01/07/2024 2024NE0000922
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENSAO DO PSF NO POVOADO DE LAGOA NOVA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI146 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 20
R$ 10.746,00 R$ 10.746,00 R$ 10.746,00
01/07/2024 2024NE0000923
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA DA UBS DA BELA VISTA E GRANITO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFARSUS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI154 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.369,95 R$ 7.369,95 R$ 7.369,95
01/07/2024 2024NE0000924
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI157 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 407,55 R$ 407,55 R$ 407,55
01/07/2024 2024NE0000925
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
R$ 27.810,00 R$ 10.382,40 R$ 10.382,40
01/07/2024 2024NE0000926
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/06/2024 2024NE0000749
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
28/06/2024 2024NE0000759
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI045 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
28/06/2024 2024NE0000859
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 06 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
27/06/2024 2024NE0000219
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA EXECUCAO DE PRATELEIRAS DE CONCRETO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
26/06/2024 2024NE0000209
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 810,00 R$ 810,00 R$ 810,00
26/06/2024 2024NE0000739
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS TAPA BURACOS, LOCALIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADOS DA RANCHARIA E DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS POVOADOS DA RANCHARIA E BELA VISTA CONF. PLANILHA ANEXA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00149 2024CPL
R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/06/2024 2024NE0000849
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
21/06/2024 2024NE0000559
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
21/06/2024 2024NE0000099
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REALIZACAO DESFILE DOS VAQUEIROS DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO CULTURAL DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2024, CONTRATO Nº: 00144 2024CPL
R$ 19.561,00 R$ 19.561,00 R$ 19.326,27
18/06/2024 2024NE0000829
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 280.000,00 R$ 269.239,23 R$ 239.995,76