Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 2024NE0000839 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 355,68 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000089 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ELABORADO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, NO EVENTO FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAL SAO PEDRO, RESGATANDO HISTORIAS, NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA CULTURAL E RECREACOES EDUCATIVAS SOCIAIS, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000090 |
CARLOS ANDERSON LOPES LEONEL
27.014.368/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS E MICROFONES PARA EVENTO CULTURAL DE SAO PEDRO DIA 28 EM BELA VISTA E DIA 29 EM RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000091 |
ERICA REGINA DE OLIVEIRA LEITE
43.088.347/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS QUE IRAO SE APRESENTAR NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024 NO SAO JOAO DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000092 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA SEGURANCA PREVENTIVA NAO ARMADA, NO EVENTO A SER REALIZADO NO 28 DE JUNHO EM BELA VISTA E DIA 29 EM RANCHARIA COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000093 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000094 |
LUIS FELIPHE NASCIMENTO CAMPOS
47.809.317/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000095 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0061 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000096 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL PEGA DE BOI DE ZE DE SALETE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024. NA FAZENDA PITOMBEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0062 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000097 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DENTRO DAS ATIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETTARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000098 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTES E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.497,54 | R$ 2.497,54 | R$ 2.467,57 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000549 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000729 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000819 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO CIRURGICO REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 18 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000539 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 8.848,42 | R$ 8.848,42 | R$ 8.848,42 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000198 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000199 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 3]1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 012 06 A 13 06 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000529 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 0 MATRICULA INICIAL 2024.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 06 A 13 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000079 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO ASSESSORAMENTO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, E EXECUCAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000809 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 06 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,00PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 A 14 06 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |