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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/07/2024 2024NE0000994
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
R$ 1.501,00 R$ 1.501,00 R$ 1.501,00
10/07/2024 2024NE0000946
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
10/07/2024 2024NE0000947
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14.595.725/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
R$ 1.569,90 R$ 1.569,90 R$ 1.551,06
10/07/2024 2024NE0000948
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
R$ 1.380,00 R$ 1.380,00 R$ 1.363,44
10/07/2024 2024NE0000949
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 20294 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 20.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0156 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
R$ 370,30 R$ 370,30 R$ 352,53
09/07/2024 2024NE0000943
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 284,99 R$ 284,99 R$ 239,39
09/07/2024 2024NE0000944
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
09/07/2024 2024NE0000945
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
08/07/2024 2024NE0000941
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA CARLA ANATHYANY CARVALHO BACURAU. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 319,20
08/07/2024 2024NE0000942
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2024 A 09 07 2024..
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
05/07/2024 2024NE0000940
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
01/07/2024 2024NE0000594
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
01/07/2024 2024NE0000794
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
01/07/2024 2024NE0000894
JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
55.815.793/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA RECEPCAO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI144 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.472,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/06/2024 2024NE0000094
LUIS FELIPHE NASCIMENTO CAMPOS
47.809.317/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
05/06/2024 2024NE0000794
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM OFERTADOS PARA AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO “DIA D” QUE ACONTECERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
04/06/2024 2024NE0000194
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM 6 GALOES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA DOCIAL (CREAS).
R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00
03/06/2024 2024NE0000494
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)
R$ 331,40 R$ 331,40 R$ 331,40
03/06/2024 2024NE0000694
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
R$ 144.872,98 R$ 144.872,98 R$ 144.438,36
24/05/2024 2024NE0000694
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO NA COPA. DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA ESCALADA, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEX, CONTRATACAO DIRETA Nº CI053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
R$ 297,00 R$ 297,00 R$ 249,48