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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
07/05/2024 2024NE0000394
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROGESSORES E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.946,00 R$ 2.314,49 R$ 541,99
02/05/2024 2024NE0000594
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0003.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
26/04/2024 2024NE0000594
CLINIMAGEM CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
06.736.540/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXPRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ANGIORESSONANCIA DE CRANIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE MENDES. CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 809,20
13/04/2024 2024NE0000494
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO: PREFEITO, N° DE DIARIAS: 5,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 19 04 DE 2024.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
08/04/2024 2024NE0000294
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
R$ 8.378,63 R$ 8.378,63 R$ 8.378,63
04/04/2024 2024NE0000494
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS E COLCHOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00090 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.547,50 R$ 4.547,50 R$ 4.547,50
11/03/2024 2024NE0000394
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9245264 PLACA SNP6A34 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 465,78 R$ 465,78 R$ 465,78
11/03/2024 2024NE0000094
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR EM DEMANDAS E DILIGENCIAS SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00094 2024CPL.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
08/03/2024 2024NE0000394
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA E CAPINACAO EM PREDIOS PUBLICOS, SUPRINDO AS DEMADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0030 .
R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
26/02/2024 2024NE0000194
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA
***.***.824-23
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
20/02/2024 2024NE0000294
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA POIS O MESMO ESTARIA RECEBENDO ALTA DA CASA DA SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
01/02/2024 2024NE0000194
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE JANEIRO.
R$ 7.220,00 R$ 7.220,00 R$ 7.220,00
01/02/2024 2024NE0000294
SEBRAE
09.829.524/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA PARA REALIZACAO DE ACOES PARA SALA DO EMPREENDEDOR, CONSULTORIA DE INTERVENCAO PARA APOIO A REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, ACOES COM TEMAS EDUCACAO EMPREENDEDORA E CONSUTORIA DE INTERVENCA PARA APOIO A CHAMADA PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
01/02/2024 2024NE0000094
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
02/01/2024 2024NE0000194
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS,
R$ 25.080,00 R$ 25.080,00 R$ 23.976,48
02/01/2024 2024NE0000094
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H).. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 41CI DV SECADM 2024.
R$ 1.714,00 R$ 1.714,00 R$ 1.714,00
02/01/2024 2024NE0000094
MARIA DAS GRACAS CHAVES CALDAS
***.***.774-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, IMOVEL: LOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA LOCADORA SITUADO NA RUA PROF. JOAO FERNANDES SOARES, 546 SITIO NOVO (SALGADINHO) CIDADE DE OLINDAPE, PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021 DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº00001 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 26.400,00 R$ 26.400,00 R$ 26.400,00