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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/07/2024 2024NE0000995
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
12/07/2024 2024NE0000955
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
12/07/2024 2024NE0000956
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
R$ 4.977,00 R$ 4.977,00 R$ 4.917,28
12/07/2024 2024NE0000957
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM PROCESSO PREGAO ELETRONICO N° 00005 2023.
R$ 3.783,00 R$ 3.783,00 R$ 3.737,60
12/07/2024 2024NE0000958
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
R$ 5.027,03 R$ 5.027,03 R$ 4.966,71
12/07/2024 2024NE0000959
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARBALHACE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SOPHIA DE SOUZA DAVID, RESIDENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA AVALIACAO CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
11/07/2024 2024NE0000954
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
10/07/2024 2024NE0000950
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 20294 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 20.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0156 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
R$ 450,20 R$ 450,20 R$ 444,80
10/07/2024 2024NE0000951
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS DA CASA DE APOIO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
10/07/2024 2024NE0000952
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
10/07/2024 2024NE0000953
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FERIAS DO SERVIDOR GENGIS KHAN PEDROSA MORAIS. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI079 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 332,64 R$ 332,64 R$ 332,64
01/07/2024 2024NE0000595
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
01/07/2024 2024NE0000795
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANO DE GESTAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E ; ANALISE DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS EXISTENTES; IDENTIFICACAO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES.IMPLEMENTACAO: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GESTAO; PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DA CONTRATANTE; ELABORACAO DE RELATORIOS PERIODICOS. PARA ATUACAO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
01/07/2024 2024NE0000895
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI147 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.472,00 R$ 5.648,00 R$ 5.648,00
18/06/2024 2024NE0000095
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0061 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
06/06/2024 2024NE0000795
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IZABEL MOREIRA DE SOUZA E RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
04/06/2024 2024NE0000195
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONTRATACAO DIRETA N° CI011 CD(ART. 95 DA LEI 14.133 2011 CONTRATO N° 0011 2024.
R$ 128,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/06/2024 2024NE0000495
IRISMAR GONCAVES BARROS DA SILVA
***.***.034-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)
R$ 310,40 R$ 310,40 R$ 310,40
03/06/2024 2024NE0000695
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO NO SERVICO DE LIMPEZA NAS EDIFICACOES USADAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DA SECRETARIA, SERVICO REALIZADO NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0065.
R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
24/05/2024 2024NE0000695
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAUJO RIBEIRO, POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA DO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 05 A 25 05 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00