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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
07/05/2024 2024NE0000395
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
R$ 60.000,00 R$ 47.360,85 R$ 44.043,15
02/05/2024 2024NE0000595
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.408,00 R$ 4.408,00 R$ 4.408,00
26/04/2024 2024NE0000595
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE TRES COLCHOES DE MACAS DAS AMBULANCIAS E DE UMA POLTRANA UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 836,50 R$ 836,50 R$ 702,65
13/04/2024 2024NE0000495
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER. CARGO: SECRETARIA DA MULHER I DIREITO HUMANOS, N° DE DIARIAS: 3,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 18 04 DE 2024.
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
08/04/2024 2024NE0000295
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 9.822,46 R$ 9.822,46 R$ 9.822,46
04/04/2024 2024NE0000495
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NA SEDE E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
R$ 432,00 R$ 432,00 R$ 432,00
11/03/2024 2024NE0000395
ANA FLAVIA BEZERRA NOVAES PESSOA
***.***.814-97
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADORA FISICA NA ACADEMIA DA SAUDE DE RANCHARIA E BELA VISTA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021.)
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.680,00
11/03/2024 2024NE0000095
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONALIZACAO DE POTENCIALIDADES DOS DIREITO DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO DE GRANITO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
R$ 14.120,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
08/03/2024 2024NE0000395
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADO DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UM ACONPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
26/02/2024 2024NE0000195
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS
***.***.834-58
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
20/02/2024 2024NE0000295
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVAR GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
01/02/2024 2024NE0000195
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 839,15 R$ 839,15 R$ 839,15
01/02/2024 2024NE0000295
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 10.000,00 R$ 5.637,69 R$ 5.498,80
01/02/2024 2024NE0000095
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
02/01/2024 2024NE0000195
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.092,00
02/01/2024 2024NE0000095
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI42 DV SECADM 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/01/2024 2024NE0000095
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DEVIDO LACUNA NA ESCALA APOS A SERVIDORA LENILDA DE OLIVEIRA DEVIDO OBTER CONCESSAO DE APOSENTADORIA, SEGUE COPIA DA PORTARIA EM ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 001 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80