Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 76 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/10/2024 2024NE0001098
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 763,18 R$ 0,00 R$ 0,00
30/09/2024 2024NE0000798
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
R$ 1.215,00 R$ 1.215,00 R$ 1.215,00
27/09/2024 2024NE0001298
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
18/09/2024 2024NE0000989
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO “BANCO DE PRECOS” COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO “BANCO DE PRECOS” COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
R$ 11.960,00 R$ 11.960,00 R$ 11.385,92
18/09/2024 2024NE0000998
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.778,00 R$ 1.778,00 R$ 1.778,00
17/09/2024 2024NE0000988
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024 A 18 09 2024.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2024 2024NE0001198
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
04/09/2024 2024NE0000987
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 09 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 05 09 DE 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
02/09/2024 2024NE0000298
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ST JOANA 500ML, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
02/09/2024 2024NE0000980
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130.
R$ 990,00 R$ 990,00 R$ 990,00
02/09/2024 2024NE0000981
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0127.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
02/09/2024 2024NE0000982
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI129.
R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
02/09/2024 2024NE0000983
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS PARA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134.
R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 0,00
02/09/2024 2024NE0000984
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA PARA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 353,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2024 2024NE0000985
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE LIMPEZA DA AREA DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, VILA BELA VISTA ZONA RURAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0128.
R$ 11.900,01 R$ 11.900,01 R$ 11.900,01
02/09/2024 2024NE0000986
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI074A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00
15/08/2024 2024NE0001098
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1,5M E ADESIVOS PARA A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI165 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 412,50 R$ 412,50 R$ 412,50
12/08/2024 2024NE0000698
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE AULA INAUGURAL DA EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO. CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 173,00 R$ 173,00 R$ 173,00
08/08/2024 2024NE0000898
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, INCLUINDO REFRIGERANTES PARA REUNIOES DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110.
R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00
26/07/2024 2024NE0000998
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI087 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 396,00 R$ 396,00 R$ 332,64