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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 76 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/05/2024 2024NE0000598
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS QUE SE EMPENHA PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.090,00 R$ 2.090,00 R$ 2.090,00
26/04/2024 2024NE0000598
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA, RESIDENTE NA RUA JOAQUINA PEREIRA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE COLECISTLIATIASE, RETIRADA DA VESICULA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 27 04 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
15/04/2024 2024NE0000498
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RASTELAGEM DE MATERIAL TERROSO NAS PRINCIPAIS RUAS, MEIOSFIOS E VIAS PUBLICAS, NA COMUNDADE DE RANCHARIA. (INCUINDO AJUDANTES), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0046.
R$ 9.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
08/04/2024 2024NE0000298
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
R$ 6.482,56 R$ 6.482,56 R$ 6.482,56
04/04/2024 2024NE0000498
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.685,10 R$ 5.693,52 R$ 5.693,52
11/03/2024 2024NE0000398
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APOS A AUTOCLAVE APRESENTAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, ASSIM SENDO NECESSARIA A MANUTENCAO IMEDIATA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
11/03/2024 2024NE0000098
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
R$ 2.000,00 R$ 1.868,59 R$ 1.864,11
08/03/2024 2024NE0000398
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MELHORIA E QUALIICACAO NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA N° CI 0033.
R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00
26/02/2024 2024NE0000198
CAMILA MARCELINO GABRIEL
***.***.284-50
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
20/02/2024 2024NE0000298
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
R$ 5.279,00 R$ 5.279,00 R$ 5.279,00
01/02/2024 2024NE0000198
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
R$ 14.718,47 R$ 14.718,47 R$ 14.718,47
01/02/2024 2024NE0000298
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA RSM9E75 I TOYOTA HILUX CDSR A4FD E PLACA PCA8467 CITROEN AIRCROSS STARTMT, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2024.
R$ 397,59 R$ 265,06 R$ 265,06
01/02/2024 2024NE0000098
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
02/01/2024 2024NE0000198
AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO
***.***.924-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA NA VILA BELA VISTA MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
02/01/2024 2024NE0000098
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE VEICULO 3 4 NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI45 DV SECADM 2024.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/01/2024 2024NE0000098
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 004 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00