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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/01/2026 2026NE0000383
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/01/2026 2026NE0000382
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
R$ 21.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
02/01/2026 2026NE0000381
GUILHERME ALENCAR ARAUJO
713.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO/AUXILIO NO PLANEJAMENTO PARA JOGOS E EVENTOS 2026.
R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00
02/01/2026 2026NE0000380
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, PREGÃO ELETRONICO N° 010/2025, E PROCESSO LICITATORIO 132/2025.
R$ 4.528,79 R$ 4.528,79 R$ 4.528,79
02/01/2026 2026NE0000379
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
R$ 79.104,00 R$ 13.184,00 R$ 13.184,00
02/01/2026 2026NE0000378
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS, COMPREENDENDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, O ESIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE S
R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00
02/01/2026 2026NE0000377
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOI
R$ 20.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
02/01/2026 2026NE0000376
JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ARTICULAÇÃO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO N
R$ 1.520,00 R$ 1.520,00 R$ 1.520,00
02/01/2026 2026NE0000375
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZAÇÃO.
R$ 9.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
02/01/2026 2026NE0000374
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO - EMISSÃO DE RG, CPF, SERVIÇO MILITAR E OUTROS INE
R$ 8.800,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
02/01/2026 2026NE0000373
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO - EMISSÃO DE RG, CPF, SERVIÇO MILITAR E OUTROS INE
R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2026 2026NE0000372
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NA CAPTAÇÃO, CATALOGAÇÃO, SEPARAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS ASSOCIADOS QUE RECEBERÃO AS SEMENTES DOADAS PELO IPA
R$ 3.870,00 R$ 3.870,00 R$ 3.870,00
02/01/2026 2026NE0000371
G & C SERVICOS
64.299.981/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO LANÇAMENTO DE RECEITAS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS SECRE
R$ 10.010,00 R$ 2.860,00 R$ 2.860,00
02/01/2026 2026NE0000370
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
R$ 49.000,00 R$ 8.040,54 R$ 8.040,54
02/01/2026 2026NE0000369
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO
R$ 3.000,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
02/01/2026 2026NE0000368
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
043.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2025, CONTRATO N° 062/2025-SDC.
R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
02/01/2026 2026NE0000367
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
091.XXX.XXX-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO AO ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0
R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
02/01/2026 2026NE0000366
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANELISE DOS PROCESSOS E ESTRTURAS DE GOVERNANÇA EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA ENTREGA DE SERVIÇOS
R$ 12.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/01/2026 2026NE0000365
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTOR TE
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
02/01/2026 2026NE0000364
JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO LOGIS
R$ 26.600,00 R$ 7.600,00 R$ 7.600,00