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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/01/2026 2026NE0000343
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISICOS-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEI
R$ 6.840,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
02/01/2026 2026NE0000342
JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENAS MANUTENÇÕES PREDIAIS SOLICITADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
02/01/2026 2026NE0000341
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00
02/01/2026 2026NE0000340
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
02/01/2026 2026NE0000339
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
R$ 24.500,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
02/01/2026 2026NE0000338
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
R$ 28.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
02/01/2026 2026NE0000337
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/01/2026 2026NE0000336
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
R$ 10.640,00 R$ 3.040,00 R$ 3.040,00
02/01/2026 2026NE0000335
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
R$ 7.500,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
02/01/2026 2026NE0000334
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
02/01/2026 2026NE0000333
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/01/2026 2026NE0000332
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE LOGISTICO NO PLANEJAMENTO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
02/01/2026 2026NE0000331
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA, NO APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA UNIDADE DEMANDANTE, GARANTINDO O ADEQUADO SUPOR
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
02/01/2026 2026NE0000330
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
R$ 27.503,52 R$ 4.583,92 R$ 4.583,92
02/01/2026 2026NE0000329
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
330.XXX.XXX-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
R$ 6.500,00 R$ 593,00 R$ 593,00
02/01/2026 2026NE0000328
W A PEIXOTO
46.438.747/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RESTAURAÇÃO DE VALAS DECORRENTES DE INTERVEN
R$ 4.190,00 R$ 4.190,00 R$ 4.190,00
02/01/2026 2026NE0000327
MARIA EDINALVA PESSOA
263.XXX.XXX-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ETIQUETAGEM DE PASTAS.
R$ 167,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2026 2026NE0000326
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
R$ 60.000,00 R$ 4.739,47 R$ 4.739,47
02/01/2026 2026NE0000325
FOLHA DE PGTO CEDIDOS INFRA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA- EXERCICIO 2026.
R$ 27.000,00 R$ 4.057,10 R$ 4.057,10
02/01/2026 2026NE0000324
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2026.
R$ 220.000,00 R$ 55.915,83 R$ 28.078,63