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Ordem Cronológica de Pagamento

Informações sobre a ordem cronológica de pagamentos da instituição

Ordem Cronológica de Pagamento

Consulte a ordem cronológica de pagamentos da instituição.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Ordem Cronológica de Pagamentos

Exibindo todos os pagamentos em ordem cronológica. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Ordem Empenho Parcela Favorecido Data
Liquidação
Data
Vencimento
Data
Pagamento
Valor Pago Categoria Fonte de
Recurso
Detalhes
498
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000013
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 154,95 Outros Recursos Ordinarios
497
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000001
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADOS HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRA
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 682,72 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
496
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 285,59 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
495
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PA
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 60,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
494
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 140,00 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
493
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PA
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 60,00 Outros Recursos Ordinarios
492
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRAN
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 140,00 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
491
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
24/02/2026 24/02/2026 24/02/2026 R$ 50,00 Outros Recursos Ordinarios
490
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 R$ 50,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
489
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS AO NIVELAMENTO, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO
11/02/2026 11/02/2026 23/02/2026 R$ 8.000,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
488
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES.
19/02/2026 19/02/2026 23/02/2026 R$ 716,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
487
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
0000001
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESE DE SEGURANÇA NO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM A FIN
19/02/2026 19/02/2026 23/02/2026 R$ 1.953,84 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
486
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PA
23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 R$ 60,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
485
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 R$ 140,00 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
484
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
20/02/2026 20/02/2026 23/02/2026 R$ 50,00 Outros Recursos Ordinarios
483
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000003
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 R$ 8.832,03 Outros Recursos Ordinarios
482
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000002
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 R$ 26.115,75 Outros Recursos Ordinarios
481
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000002
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 R$ 4.334,63 Outros Recursos Ordinarios
480
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000002
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 R$ 8.845,11 Outros Recursos Ordinarios
479
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000012
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 R$ 2.256,73 Outros Recursos Ordinarios